内审稽核科
按省审计厅的统一部署,负责监督社会审计组织的审计业务质量;负责编制局年度审计项目计划及组织管理全市内部审计工作计划和计划的管理协调工作;指导、监督和管理市级机关部门内部审计和镇审计工作;负责组织全市内部审计、镇审计的专项审计及专项调查;负责内部,审计和镇审计人员的业务培训指导工作;协同镇人民政府做好审计助理考核管理工作;参与地方审计、财经规范性文件研究,负责草拟全市审计制度、规范、实施办法等文件;收集整理国家财经法规,管理审计法规资料库;组织实施审计普法教育;负责对本局各类审计项目的审计报告、意见书、决定书、建议书、移送处理书、结果报告以及工作底稿、取证材料的专职复核工作;牵头协调经济案件的协查工作;负责牵头办理行政复议、行政诉讼、国家赔偿等事项;负责审计业务工作情况及月季年度审计统计和审计业务综合考核工作。