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近日,市审计局为确保审计权力正确行使,对审计处罚等权力运行重点环节廉政风险进行了重点研究,进一步完善了防控措施。
一是严格核查。严格审计程序,认真落实审计组内部交叉复核和签字负责制度,坚持以事实为依据,集体讨论处罚意见,规范审计取证程序,严格工作底稿和审计日记制度。二是严格按照规范要求实施法制复核。重点对审计实施方案、审计报告、审计工作底稿、审计日记、审计证据进行核查,对违规事项的认定坚持以事实为依据,定性准确,提出以处罚方案确定,宽严适度。三是坚持公开透明。广泛听取意见,集体讨论决定,严格审计业务会议程序,准确做好会议记录,并按照格式要求及时整理归档,实行严格规范管理。
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